老师这个月季报不是三月按1%开票吗 申报增值税的时候填完减免明细表 再填主表的时候那个季不满30万减免增值税的税额还有,不能把税额填在预缴税款里吧。如不填就会有开票的税额上税这个怎么处理呢
会计学堂
于2020-04-09 13:36 发布 635次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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1、是的,小规模纳税人3月份可以减按1%开具发票。
2、是的,不能填写在预缴税款里面,是通过填写减免税明细表,完成减免税款的。
2020-04-09 13:52:26

你是建筑业和房地产吗,之前有预缴增值税吗,没有就不用填写这个申报表。
2018-10-15 13:55:23

您好,学员,对的也减免。
2019-09-12 15:21:38

你好,小规模的话没超过30万,增值税,城建税和教育附加以及地方附加免税,印花税不免
2019-09-12 17:11:26

您好,把免税销售额填写到第10行,第1、2列,免的增值税填写到第5列就行。
2018-05-13 21:09:47
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