送心意

朴老师

职称会计师

2020-04-09 11:48

出口发票开具步骤如下:

1、点击进入开票系统界面



2、点左上角的发票管理,然后点“电子增值税普通发票填开”。



3、进入填写发票界面,把信息填写齐全,点左上角的保存按纽。



4、进入打印的时候,要进入增值税电子普通发票软件。



5、进入打印软件界面



6、点预览,然后打印



7、也可以点发票交付,用二维码扫一扫,或者发邮箱,可以查看发票内容

小乔 追问

2020-04-09 11:52

老师,我要咨询的是普票怎么做账,还有我们是生产企业,进项发票如何匹配出口产品退税最佳呢?进项发票去年已抵扣怎么办

朴老师 解答

2020-04-09 12:02

普票就是计入成本的借库存贷银行存款

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出口发票开具步骤如下: 1、点击进入开票系统界面 2、点左上角的发票管理,然后点“电子增值税普通发票填开”。 3、进入填写发票界面,把信息填写齐全,点左上角的保存按纽。 4、进入打印的时候,要进入增值税电子普通发票软件。 5、进入打印软件界面 6、点预览,然后打印 7、也可以点发票交付,用二维码扫一扫,或者发邮箱,可以查看发票内容
2020-04-09 11:48:51
你好!重点说明下采用“免抵退”办法的工业企业会计核算。①销售时免税:借:应收外汇账款,贷:主营业务收入。②抵税:不得免征和抵扣税额,借:主营业务成本,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)。③退税:借:应收出口退税款—增值税 (按期末留抵税额与免抵退税额较小的一方记账),应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) (金额等于免抵税额 ),贷:应交税费—应交增值税(出口退税)(金额等于免抵退税额 )。供参考,谢谢!
2019-11-13 14:42:20
您好 开出口退税普票一般是五联的
2019-12-25 15:49:11
(1)购进出口货物时, 借:库存出口商品 应交税金—应交增值税(进项税金) 贷:银行存款(应付账款) (2)货物出口后,根据征税率与退税率的差率,计算征退税差额及应收出口退税额 借:主营业务成本(征退税差额) 应收出口退税 贷:应交税金—应交增值税(进项税转出) 应交税金—应交增值税(出口退税) (3)收到出口退税款, 借:银行存款 贷:应收出口退税 3、外贸公司出口退税(消费税)核算 外贸公司自营出口应税消费品,应在应税消费品报关出口后向主管退税的税务机关申请退还已纳消费税。 (1)货物出口后计算应退税款 借:应收出口退税(消费税) 贷:主营业务成本 (2)收到退回的消费税款时 借:银行存款 贷:应收出口退税(消费税)
2019-11-19 16:05:59
借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额)
2017-12-21 09:30:27
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  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

  • 公司有盈利一定要提法定盈公积吗

    是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用

  • 12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未

    你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得

  • 老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚

    同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用

  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

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