送心意

梓苏老师

职称初级会计师,会计师 ,税务师

2020-04-09 11:18

借:在建工程10500
应交税费-应交增值税(进项税额)1700
贷银行存款12200

含蓄的唇膏 追问

2020-04-09 11:18

第一题按付款做

含蓄的唇膏 追问

2020-04-09 11:19

安装完成验收合格交付使用时专为固定资产。这就是第二题

梓苏老师 解答

2020-04-09 11:23

借:在建工程10000
应交税费-应交增值税(进项税额)1700
贷银行存款11700
借在建工程500
贷银行存款500
借固定资产10500
贷在建工程10500

其实是一天发生的业务可以合并一个会计分录
借:固定资产10500
应交税费-应交增值税(进项税额)1700
贷银行存款12200

含蓄的唇膏 追问

2020-04-09 11:24

能不合拼么

含蓄的唇膏 追问

2020-04-09 11:25

第一张凭证对应一张分录

梓苏老师 解答

2020-04-09 12:24

第一个合同不要账务处理。发票三联是一起的。
转账支票可以分开。所以老师上面给你的分录是没问题的。

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相关问题讨论
你好,借:银行存款 贷:长期借款
2020-04-06 11:41:23
借库存商品 贷营业外收入,你这个别人送货单,你们收货单贴后就可以,要是有不需要付款声明单子贴后更好,
2020-03-07 14:51:25
你好 借:库存现金 20000 贷:银行存款 20000 借:其他应收款 5000 贷:库存现金 5000
2020-02-29 14:20:50
您好,这种你收到米面油就借:库存商品 贷:应收账款
2019-12-12 12:13:06
你好,你们是以部门分别核算的吗?还是同个公司?
2016-12-12 14:41:41
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