送心意

梓苏老师

职称初级会计师,会计师 ,税务师

2020-04-09 11:18

借:在建工程10500
应交税费-应交增值税(进项税额)1700
贷银行存款12200

含蓄的唇膏 追问

2020-04-09 11:18

第一题按付款做

含蓄的唇膏 追问

2020-04-09 11:19

安装完成验收合格交付使用时专为固定资产。这就是第二题

梓苏老师 解答

2020-04-09 11:23

借:在建工程10000
应交税费-应交增值税(进项税额)1700
贷银行存款11700
借在建工程500
贷银行存款500
借固定资产10500
贷在建工程10500

其实是一天发生的业务可以合并一个会计分录
借:固定资产10500
应交税费-应交增值税(进项税额)1700
贷银行存款12200

含蓄的唇膏 追问

2020-04-09 11:24

能不合拼么

含蓄的唇膏 追问

2020-04-09 11:25

第一张凭证对应一张分录

梓苏老师 解答

2020-04-09 12:24

第一个合同不要账务处理。发票三联是一起的。
转账支票可以分开。所以老师上面给你的分录是没问题的。

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相关问题讨论
a打款到公户,你还钱给a这样操作就可以
2019-09-12 11:59:04
你好,如果是一般纳税人 借:库存商品 应交税费-增值税-进项税 贷:银行存款
2019-06-18 10:44:41
借;银行存款 贷;应收账款
2017-12-23 15:14:52
。您好,借营业外支出贷银行存款 用银行回单,还有罚款单。
2022-04-14 16:08:37
借:原材料——角刚 44000 原材料——铸铁99000 贷银行存款/应付账款
2021-05-05 10:31:43
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