老师 我们公司目前员工就两个人 一个财务 一个文员 我是财务做内账的 请问每月发工资的时候我从对公转怎么备注 然后账套里面怎么写分录啊老师
无语的白昼
于2020-04-09 10:13 发布 966次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-04-09 10:26
你从对公转到哪里了
相关问题讨论

你从对公转到哪里了
2020-04-09 10:26:47

你好,可以通过 应付职工薪酬—工资 的余额查询
计提的时候,分录是,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资
2022-01-22 16:51:07

你好!
设两套账是法律所不容许的,属于违法行为了。
2019-07-11 06:30:23

你好,把社保与工资一起核算。借管理费用等科目-工资,社保 贷库存现金等科目
2016-07-08 13:59:59

你好 需要计提的 1. 计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
参考这个
2019-08-02 14:52:12
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