送心意

朴老师

职称会计师

2020-04-09 10:26

你从对公转到哪里了

无语的白昼 追问

2020-04-09 12:34

还没开始转 我就是问怎么处理比较好

朴老师 解答

2020-04-09 12:40

转出的话就是直接提现金,然后做现金发工资

无语的白昼 追问

2020-04-09 13:01

不能直接转到员工账户吗老师

朴老师 解答

2020-04-09 13:10

可以的,给谁发工资就打款给谁

无语的白昼 追问

2020-04-09 13:12

好的老师 直接备注发工资 做账时借应付职工薪酬贷银行存款就可以了是吧

朴老师 解答

2020-04-09 13:13

嗯,是的,先计提后发放的

无语的白昼 追问

2020-04-09 13:18

怎么计提呢

朴老师 解答

2020-04-09 13:20

借管理费用贷应付职工薪酬

无语的白昼 追问

2020-04-09 13:22

然后再借应付职工薪酬贷银行存款就可以了是吧

朴老师 解答

2020-04-09 13:26

是的,就是这样做分录的

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相关问题讨论
你从对公转到哪里了
2020-04-09 10:26:47
你好,可以通过  应付职工薪酬—工资  的余额查询 计提的时候,分录是,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资
2022-01-22 16:51:07
你好! 设两套账是法律所不容许的,属于违法行为了。
2019-07-11 06:30:23
你好,把社保与工资一起核算。借管理费用等科目-工资,社保 贷库存现金等科目
2016-07-08 13:59:59
你好 需要计提的 1. 计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 参考这个
2019-08-02 14:52:12
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