送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-04-09 10:47

借 预付账款 549900
贷 银行存款 三次金额 549900
借 原材料或固定资产 470000
应交税费 799000
贷 预付账款 549900

春天里的小天鹅 追问

2020-04-09 10:49

你看这个分录哪里有问题

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 10:50

不好意思,我看反了,看成你是支付方处理的了。
你是预收,不 确认收入,你是贷 预收账款。

春天里的小天鹅 追问

2020-04-09 10:51

那主营业务收入还有吗?

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 10:51

其他的没问题,
你后面的增值税最好是用 待转销项税额处理。

春天里的小天鹅 追问

2020-04-09 10:59

(1)这么写不是少了一次税?

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 11:00

借 银行存款
贷 预收账款
应交税费 待转销项税额

借预收账款
应交税费 待转销项税额
贷 营业收入
应交税费 销项

春天里的小天鹅 追问

2020-04-09 11:08

老师这么写行不行

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 11:09

这样写也是可以的,同学

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