3月开2月的票 4月开3月的票以此类推 但是实际在2月发生 由对方公司3月出具结算单应开票金额给我司,我司才开具技术服务费发票给对方,对方才打款给我司 。这样纳税义务发生的时间是怎么算的?当月的账是怎么做?
崽崽
于2020-04-07 23:36 发布 845次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-07 23:39
你好,三月份开2月的票,业务完成在二月份的吗
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你好,三月份开2月的票,业务完成在二月份的吗
2020-04-07 23:39:16

*研发和技术服务*技术咨询服务费 这个就可以,税收编码只需要一个星号,不要写几个
2020-09-10 14:08:44

同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24

你好 你们实际业务是技术服务费 就应该开 *信息技术服务*技术服务费 可以开
2020-06-03 09:48:59

是的,可以开这些类型的发票的了
2018-08-14 11:01:40
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