(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

2019年12月做分录,借制造费用50000贷应付账款一暂估,2020年3月来了张2万发票劳保用品(制造费用丿分录写?
答: 你好,之前暂估的5000与后面取得的 2万发票劳保用品是针对同一个业务吗?
2019年12月做分录,借制造费用50000贷应付账款一暂估,2020年3月来了张2万发票劳保用品(制造费用丿分录怎么写呢?
答: 您好,您可以把5000的红冲,然后再按20000的入账,您这20000的全部是去年的吗,还是15000就放今年
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
租赁设备计提租金时做的分录。借 制造费用 机械租赁费 贷应付账款 现在发票到了怎么做分录了
答: 你好,冲销计提,根据发票做上述分录









粤公网安备 44030502000945号



果果 追问
2020-04-07 21:25
果果 追问
2020-04-07 21:26
邹老师 解答
2020-04-07 21:26