送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-07 21:21

你好,之前暂估的5000与后面取得的 2万发票劳保用品是针对同一个业务吗?

果果 追问

2020-04-07 21:25

暂估制造费用,但是进来票是可以记制造费用科目

果果 追问

2020-04-07 21:26

暂估是五万,进来二万票.4在开进三万

邹老师 解答

2020-04-07 21:26

你好,之后进来的发票应当与之前暂估业务一致才是的
你需要把之前暂估的分录红冲,借;应付账款一暂估,贷;制造费用5000
然后根据发票做相应分录

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相关问题讨论
你好,之前暂估的5000与后面取得的 2万发票劳保用品是针对同一个业务吗?
2020-04-07 21:21:54
您好,您可以把5000的红冲,然后再按20000的入账,您这20000的全部是去年的吗,还是15000就放今年
2020-04-08 21:27:46
冲销错误的凭证,再按正确的凭证入账,冲销更正法处理
2020-05-04 10:40:40
你好,冲销计提,根据发票做上述分录
2019-03-27 09:50:01
你好!借制造费用-XX费 贷应付账款
2017-09-21 13:46:06
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