送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-04-07 17:01

你好 借 银行存款  贷 其他应付款

小南瓜1031 追问

2020-04-07 17:06

但是刚购买的时候,我没有做其他应付款,现在直接这样做分录可以吗?

答疑苏老师 解答

2020-04-07 17:12

你好 购买的时候同学怎么做的分录?

小南瓜1031 追问

2020-04-07 17:13

因为跟我们员工的一起购买,我直接一次借:应付职工薪酬-社保费,贷银行存款

答疑苏老师 解答

2020-04-07 17:14

你好 那同学也计提了吗?

小南瓜1031 追问

2020-04-07 17:15

计提了,就是现在收到他们转入的钱,不知道怎么做分录合适

答疑苏老师 解答

2020-04-07 17:17

你好  那就 借 银行存款  借 管理费用 负数或营业外收入

小南瓜1031 追问

2020-04-07 17:17

好的

答疑苏老师 解答

2020-04-07 17:18

祝同学工作顺利哦!

小南瓜1031 追问

2020-04-07 17:19

好的

答疑苏老师 解答

2020-04-07 17:23

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