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小南瓜1031
于2020-04-07 16:59 发布 854次浏览
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-04-07 17:01
你好 借 银行存款 贷 其他应付款
小南瓜1031 追问
2020-04-07 17:06
但是刚购买的时候,我没有做其他应付款,现在直接这样做分录可以吗?
答疑苏老师 解答
2020-04-07 17:12
你好 购买的时候同学怎么做的分录?
2020-04-07 17:13
因为跟我们员工的一起购买,我直接一次借:应付职工薪酬-社保费,贷银行存款
2020-04-07 17:14
你好 那同学也计提了吗?
2020-04-07 17:15
计提了,就是现在收到他们转入的钱,不知道怎么做分录合适
2020-04-07 17:17
你好 那就 借 银行存款 借 管理费用 负数或营业外收入
好的
2020-04-07 17:18
祝同学工作顺利哦!
2020-04-07 17:19
2020-04-07 17:23
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答疑苏老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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