送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-04-07 16:09

你好同学
你们直接
借;库存商品
应交税费
贷:银行存款 
贷:应付账款 

这样的记录就好了同学

假装完美? 追问

2020-04-07 16:11

老师没入库直接卖了

何江何老师 解答

2020-04-07 16:12

同学没入也要走一下入库的手续再出售就好了,我们叫假入库假出库,自己走一下手续就好了

假装完美? 追问

2020-04-07 16:13

好的谢谢老师,拿我1.17号收到票怎么做啊

何江何老师 解答

2020-04-07 16:14

你正常的入账就好了同学,

假装完美? 追问

2020-04-07 16:15

不是老师我先没收到票,只收到货卖了,开了专票,过几天才收到的购进票

假装完美? 追问

2020-04-07 16:18

老师我是外账

何江何老师 解答

2020-04-07 16:22

可以的,你先做销售,再做购买,月底统一结转成本

假装完美? 追问

2020-04-07 16:25

但是库存是0⃣️,不好方便入账,税务查没关系吗

何江何老师 解答

2020-04-07 16:27

没事的,你有购买有销售就是平了

假装完美? 追问

2020-04-07 16:29

但是购进票不是后来才到的,我这样先卖,库存没有,购进购进票有了,像你说的先售库存就是零,怎么做会计分录

何江何老师 解答

2020-04-07 16:30

你好同学
没事的,我们用的方法就是假入库假出库,入库是购买,出库是销售是可以一天的,这样直接销售就好了,月底再结转成本,税务是认可的

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相关问题讨论
你好同学 你们直接 借;库存商品 应交税费 贷:银行存款 贷:应付账款 这样的记录就好了同学
2020-04-07 16:09:44
你是说采购业务还是说销售业务,如何账务处理?
2021-08-25 09:19:16
你好,借;管理费用等科目,贷;银行存款等科目 1980
2019-08-05 11:30:34
你好 借;管理费用,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
2019-06-28 17:44:57
和你的专票是一样做的,借银行存款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税销项。
2021-11-23 10:18:04
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