1.2号货收到,卖的时候专票开的六万,1.17号购进票才到也是含税一起也是六万,只付给了别人5万,所以这比我不知道怎么处理,一般纳税人,怎么处理做账
假装完美?
于2020-04-07 16:08 发布 589次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2020-04-07 16:09
你好同学
你们直接
借;库存商品
应交税费
贷:银行存款
贷:应付账款
这样的记录就好了同学
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你好同学
你们直接
借;库存商品
应交税费
贷:银行存款
贷:应付账款
这样的记录就好了同学
2020-04-07 16:09:44

你是说采购业务还是说销售业务,如何账务处理?
2021-08-25 09:19:16

你好,借;管理费用等科目,贷;银行存款等科目 1980
2019-08-05 11:30:34

你好
借;管理费用,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
2019-06-28 17:44:57

和你的专票是一样做的,借银行存款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税销项。
2021-11-23 10:18:04
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