3月开票 7940 收款7940 做账 借银行存款 7940贷 主营业务收入 7940, 4月份开了一张红字发票-7940 退银行存款700,开了一张 7240 蓝字发票 4月应该怎样做账
追逐风的自由
于2020-04-07 15:25 发布 914次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-04-07 15:31
你好,借主营业务收入 700 贷 银行存款700
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你好,可以先冲销,然后做一笔正确分录
2018-10-13 09:23:11

贷银行存款 -7940 贷 主营业务收入-7940 之后做借银行 7240 贷主营业务收入
7240
2020-04-08 15:33:25

你好,借主营业务收入 700 贷 银行存款700
2020-04-07 15:31:54

你好,
开红票
贷:主营业务收入 负数
贷:应交税费——应增(销) 负数
贷:银行存款 700
贷:应付账款 差额 正数
开蓝票
借:应付账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应增(销)
2020-04-09 10:28:51

你好,是的,或者 借;主营业务收入 贷;其他应付款
做这个调整分录
2017-08-16 10:28:33
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