新建账套,银行存款的余额怎么录入? 问
同学,你好 这个是直接录入期初的 答
老师,有财务经理年终总结及未来发展规划电子版吗 问
同学,你好 你这个如果是课程,可以问课程老师要。 答疑老师没有这类电子版 答
请问小规模企业,有销售收入2万,无成本,需要暂估成本 问
您好,这个汇算清缴没有收到发票再调增 答
1、机构地计提增值税:借:应交税费-应交增值税-转出 问
你好,你的会计分录是对的, 答
你好老师们,总公司拨款周转资金,怎么做会计分录吖? 问
你好,按往来挂账即可 答

4至6月的收入算少了,这次发现,原来做的分录是:借银行存款,贷主营业务收入,现在要修正是不是:借银行存款红字,贷主营业务收入红字。借银行存款正确数据,贷主营业务收入 ,应交税费-增值税
答: 你好,可以先冲销,然后做一笔正确分录
3月开了一张发票7940 收款7940 做账借银行存款 7940 贷 主营业务收入7940 4月开了一张红字发票-7940 退银行存款700 开了一张7240的蓝字发票 应该怎样写分录?
答: 贷银行存款 -7940 贷 主营业务收入-7940 之后做借银行 7240 贷主营业务收入 7240
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
3月开票7940 收银行款7940 做账借银行存款7940 贷主营业务收入 7940,4月开了一张红字发票-7940,退银行存款700,开了一张蓝字发票7240,4月怎样做账?
答: 你好, 开红票 贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费——应增(销) 负数 贷:银行存款 700 贷:应付账款 差额 正数 开蓝票 借:应付账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应增(销)








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