老师好: 公司注册地址费用是年付的,我一月付的费用,费用是从一月到12月的,应该从一月开始分摊吧? 我一月付的费,但三月才给发票,我应该如何做账呢? 一月如果计在“其他应收款”里,又如何做分摊呢?
陈洋
于2020-04-07 13:06 发布 1133次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-04-07 13:13
你好 一月 借 其他应收款 贷 银行存款 3月来发票 借 预付账款 贷 其他应收款再借 管理费用 贷 预付账款(1-3)以后再每月分摊。
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