送心意

王瑞老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-04-06 15:12

你好,按入库材料及合同协议价 借:原材料 -暂估入库 贷:应付账款 收到发票 冲销暂估按发票入账

三生花蕊 追问

2020-04-06 15:18

如果收到发票了是不是就是 借 原材料
应交税费
贷 原材料 暂估入账 ?

王瑞老师 解答

2020-04-06 15:27

借:原材料-暂估负数 贷:应付账款负数 就是把暂估的冲销 然后按发票 做你写的分录贷:应付账款

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你好,可以的,可以这么做。
2022-01-04 15:36:46
你好,你前几个月已经结转成本了吗?
2019-12-22 08:32:37
不用。等收到发票时再处理就好。
2020-02-29 00:11:23
您好,生产部门或其他部门需要领用材料的,填制领材料单,交仓库部门,仓库部门进行登记,相关单据一份留存仓库,一份领料部门,一份传递财务部门。
2017-01-19 01:29:02
你好,是的
2016-07-25 16:56:56
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