老师,您好,请问下股转,股东的实收资本入验单是银行 问
您好,是的,要看流水的 答
公司制造业,有种业务,这边委外加工,入加工费。同时 问
不能对冲,收到的做收入,支付的做成本 答
老师,老板在2家公司分别拿4800工资每月,年底有一家 问
那个是单独分开计税 答
劳保办公用品明细没有的这样发票不能报销吧 问
是的,必须要提供明细的 答
老师,请问这笔业务怎么做帐 问
借银行存款-2290户 贷银行存款-1175户 答

甲企业2018年11月26日购入待安装的生产设备一台,价款600万元和增值税税款102万元均已支付。安装工程于12月1日开工,领用企业生产的产品一批,实际成本为40万元;工程人员工资及福利费55万元,支付其他相关费用5万元,安装工程2018年12月30日完成并交付使用。要求:写出以下业务分录。1.购入设备2.设备安装3.安装完成
答: 你好 1.购入设备 借:工程物资 600 借:应交税费——应增(进)102 贷:银行存款 702 2.设备安装 借:在建工程 600 贷:工程 物资 600 借:在建工程 40 贷:库存商品 40 借:在建工程 55 贷:应付职工薪酬 55 借:在建工程 5 贷:银行存款 5 3.安装完成 借:固定资产 700 贷:在建工程 700 祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
领用一批外购原材料用于集体福利消费,成本60000,增值税进项税额10200,求分录
答: 您好 借:应付职工薪酬 70200 贷:原材料 60000 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 10200
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问 公司的福利费不我用计提 发生直接计入各项成本费用就行了对吧。分录怎么写呢?
答: 您好 如果不需要您写分录计提的话 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款









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