送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-06 12:32

你好,是需要做分录的
借:管理费用
贷:应付职工薪酬

wzwx 追问

2020-04-06 12:36

按社保基数算是吗,那应付职工薪酬后再怎么记分录比较合适?工资不走对公的意思,贷现金或其他应付款法人

立红老师 解答

2020-04-06 12:41

你好,按社保基数算就可以
借:应付职工薪酬
贷:库存现金或其他应付款

wzwx 追问

2020-04-06 12:49

好的,谢谢老师

立红老师 解答

2020-04-06 12:50

不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

wzwx 追问

2020-04-06 13:15

老师,这个时间长了,收入一直小于其他应付款,公司欠法人的钱也多了有什么风险吗

立红老师 解答

2020-04-06 13:20

你好,如是其他应付款一直是挂账的,将来需要转入营业外收入,需要交企业所得税

wzwx 追问

2020-04-06 13:35

那最好一段时间内把他转为实收资本吗?还是怎么操作风险较小

立红老师 解答

2020-04-06 13:47

你好,如是这部分法人和股东同意做实收资本,可以转为实收资 本

wzwx 追问

2020-04-06 13:51

好的

立红老师 解答

2020-04-06 13:57

祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

上传图片  
相关问题讨论
你好,是需要做分录的 借:管理费用 贷:应付职工薪酬
2020-04-06 12:32:47
你好,个人钱到对公户,不是股东不是法人 借:银行存款,贷:其他应付款
2022-04-12 14:22:45
你好 借银行存款贷其他应付款 如果股东是投资款的话 做借银行存款贷实收资本-某股东 看具体转款业务是什么
2020-01-15 17:54:54
你好,计入固定资产 借固定资产 贷其他应付款
2020-07-29 16:12:59
借 应付职工薪酬-社保 贷 银行存款
2016-01-25 16:55:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...