送心意

李老师

职称中级会计师

2016-05-13 15:08

4月份错把不含税的农收开成了不含税的销售,但在报税的时候我把错开的销售在附表1当作免税的销售填写了,这样不用交税。在5月份我把错开的票都冲红了,又开了一份正确的农收。请问这个账怎么处理?

李老师 解答

2016-05-13 15:02

做正数分录的  红字分录冲销即可    比如借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税  做一笔红字分录

李老师 解答

2016-05-13 16:27

???????能再描述具体点吗 有点么明白

上传图片  
相关问题讨论
你们只做普票的账就是了
2023-08-23 17:12:38
你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2018-08-07 10:49:07
同学,你好 如果收回了发票,就把收回的和开红字的2联放在一起做账
2020-07-11 15:20:51
做正数分录的 红字分录冲销即可 比如借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 做一笔红字分录
2016-05-13 15:02:05
这边直接开红字发票 记账联做账。
2020-04-07 10:06:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...