- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2016-05-13 15:08
4月份错把不含税的农收开成了不含税的销售,但在报税的时候我把错开的销售在附表1当作免税的销售填写了,这样不用交税。在5月份我把错开的票都冲红了,又开了一份正确的农收。请问这个账怎么处理?
相关问题讨论

同学,你好
如果收回了发票,就把收回的和开红字的2联放在一起做账
2020-07-11 15:20:51

做正数分录的 红字分录冲销即可 比如借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 做一笔红字分录
2016-05-13 15:02:05

你好
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2018-08-07 10:49:07

这边直接开红字发票
记账联做账。
2020-04-07 10:06:32

你好,可以的 退货开红字发票就可以。红字发票发票联和抵扣联要给对方
2020-03-02 12:09:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
李老师 解答
2016-05-13 15:02
李老师 解答
2016-05-13 16:27