送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2020-04-04 07:11

你好,这些具体用途是什么

孝顺的路人 追问

2020-04-04 09:06

老师是公司每月的水电、电话费专票?会计分录?

小惑老师 解答

2020-04-04 09:10

借管理费用-水电费,通信费
进项税额
贷银行存款

孝顺的路人 追问

2020-04-04 09:22

老师:以前会计去年12月份借:管理费用   贷:银行存款       税款单独做借:应交税费 一应交增值税一待
抵扣    借:管理费用    负数    跨年了怎样调整?谢谢您

小惑老师 解答

2020-04-04 10:41

管理费用负数是怎么造成的

孝顺的路人 追问

2020-04-04 11:09

就是增值税进项税额这部分没有和费用分开如借:管理费用100   应交税费一应交增值税6   贷:银行存款106    如:老会计入账借:管理

费用106贷:银行存款106     应交税费一待抵扣6元就是那管理费用负数

小惑老师 解答

2020-04-04 11:12

那你把这笔分录做红色处理

孝顺的路人 追问

2020-04-04 13:08

怎样调跨年了,入管理费用还是以前年度损益调整?

小惑老师 解答

2020-04-04 15:28

这个金额直接调整管理费用即可

上传图片  
相关问题讨论
你好,都是17%
2017-11-14 10:24:11
你好,这些具体用途是什么
2020-04-04 07:11:19
你好,是站在物业公司的角度吗
2017-06-14 16:07:08
你好,借:管理费用---水电费 应交税费--应交增值税(进项税额)贷:银行存款等
2018-05-29 19:03:34
。借制造费用5000,管理费用3000,进项税额1040,贷银行存款。
2022-06-08 12:41:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...