请问医院跟医保对账要怎么做表格,有表格模板吗 问
同学你好 这样的就行 答
老师好!请问母公司吸收合并全资子公司,子公司和母 问
你好,合并按账面价值入账还是评估? 答
朴老师,在吗??????有问题 问
同学你好,在的,是什么问题 答
老师,能远程吗?有的问题不会 问
同学,你好 远程不了。 这能这里解答。 或者有电话答疑 答
老师,母子公司之间借款利息如何抵消呢,如果两边都 问
你好,税金没有办法抵消的,这个是交给税务局的税费,不属于内部交易。 答

物业公司,2019收了一笔物业费,有一部分是2020年的借:银行存款贷:预收账款主营业务收入应交税费现在我给他开发票了应该怎么做账
答: 你好! 先冲减以前未开票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) (金额用负数表示)
我公司是物业公司,在收到商户物业费时分录如下:借:银行存款,贷:预收账款,然后按月分摊收入:借:预收账款,贷:主营业务收入 应交税费,现在商户要求开发票,开了发票怎么做分录呢?收款跟开票不在同一个月怎么处理呢?
答: 您好,做调整分录即可。先红冲分录,再做总金额的收入分录。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们公司是小微物业公司,2019年第二季度销售水主营业务收入41627.19,应交税费-简易计税1248.81。我想问期末这个应交税费-简易计税的1248.81元,怎么处理?是属于免税吗?谢谢!
答: 你好,期末这个应交税费-简易计税的1248.81元,借应交税费--未交增值税1248.81,贷应交税费-简易计税的1248.81。不能属于免税
物业公司收到房开物业费 但是还没有开发票给对方 下月开票 本月做账 借 银存 贷 预收账款 等下月开发票给对方 在结转收入 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-增值税 对吗
物业公司,2019收了一笔物业费,有一部分是2020年的当时做的分录是这样的借:银行存款贷:预收账款主营业务收入应交税费现在我给他开发票了应该怎么做账
老师,我们物业公司2017年1月开给客户一张发票,然后挂账,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税金,一直到现在都没有平账,然后对方也没有收到这张发票入账,那这种情况应该怎么处理好呢?








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蒋飞老师 解答
2020-04-03 19:26