老师,我们公司用公户给老板娘私户转了10万。因为 问
您好,你前面你计入到其他应付款了吧,直接冲这个就可以 答
老师您好,请问下我们通过信用贷款直接到供应商账 问
好的,税务上也OK是吗?无真实交易形式,这份合同印花税还是要申报的对吗?比如贷款300万,合同银行让我们写350万。按哪个申报? 答
个体户成本票什么时间内补齐 问
同学,你好 次年汇算清缴之前 答
请问老师:卖药饰8元,以旧换新的抵7万,分录怎么处理? 问
新的卖出实收1万,旧的抵7万 答
老师这个封面是放背面还是放里面那一层 问
老师请问公司给对方公司开了一张457891的发票?需不需要一个相应的辅助材料来卓正这个发票?我应该怎么给老板说。 开得是非学历教育培训-培训费,我们学校安排老师到他们公司给学生培训课?这个需不需要佐证材料 答

急急急急急急急,跪谢老师
答: 你好 1、 借:银行存款 15000*13%加上15000 贷:主营业务收入 15000 贷:应交税费——应增(销) 15000*13% 2 借:原材料 9500 借:应交税费——应增(进) 9500*13% 贷:其他货币资金 9500*13%加上9500 3 借:应收票据 22600 贷:主营业务收入 20000 贷:应交税费——应增(销) 2600 4 借:原材料 40000 借:应交税费——应增(进) 40000*13% 贷:银行存款 20000 贷:应付账款 5 借:银行存款 1000 贷:应收账款 1000 祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
急急急,急求,跪谢!!!
答: 1、借: 待处理财产损溢 150 贷:库存现金 150 借 其他应收款 50 管理费用 100 贷 待处理财产损溢 150 2、 借 库存现金 200 贷 待处理财产损溢 200 借 待处理财产损溢 200 贷 营业外收入 200 3、借: 待处理财产损溢 89 贷:库存现金 89 借 其他应收款 89 贷 待处理财产损溢 89 4、 借 库存现金 200 贷 待处理财产损溢 200 借 待处理财产损溢 200 贷 其他应付款 200
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
急急急,跪谢,跪求求求求求
答: 你好 1、 借:本年利润 800000 贷:利润分配——未分配利润 800000 2 借:利润分配——提取法定盈余公积 80000 借:利润分配——提取任意盈余公积 40000 贷:盈余公积——法定 80000 贷:盈余公积——任意 40000 3、 借:利润分配——应付股利 400000 贷:应付股利 400000 4 借:利润分配——未分配利润 520000 贷:利润分配——应付股利 400000 贷:利润分配——提取法定盈余公积 80000 贷:利润分配——提取任意盈余公积 40000 满意请给老师一个好评,谢谢





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阿肆 追问
2020-04-03 16:48
立红老师 解答
2020-04-03 16:51