送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-04-03 14:03

你好!借 管理费用 快递费等  贷 其他应付款

荔枝 追问

2020-04-03 14:34

再请教一下老师,如果我先做银行回单上的支付给供应商的费用,
借应付账款A公司(下面会显示余额为负数)
贷银行存款
之后我再做进项发票的时候做到这笔
借主营业务成本
贷应付账款A公司(刚好把上面分录的负数转换为0了)
这样可行吗?

耿老师 解答

2020-04-03 14:57

你好!为什么不做预付账款?

荔枝 追问

2020-04-03 14:59

不是很专业所以就做错了,现在账是平了,要重新改吗

耿老师 解答

2020-04-03 15:10

你好!平账可流不用改了,下次注意

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