- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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借应付职工薪酬 贷营业外收入或者借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2020-04-03 10:59:18
你好,3月扣款时,将实际扣款金额 借:成本费用——社保 其他应付款——社保个人 贷:银行存款。
减免额的处理,有两种方法。 一种是全额计提,减免的部分计营业外收入。一种是简化处理的,直接按减免后的金额计入费用。
2020-04-11 09:03:51
你好 去冲你之前计提的社保费用
2019-07-09 15:31:43
你好,对的,你的理解是正确的
2020-07-09 11:33:18
你好,应该按照减免之后的计提,之前多计提的按照原路冲回。
2020-07-07 22:02:39
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