老师,现在小规模3月按1%开发票,申报增值税时销售额按1%填,税额按3%填,那做账的时候该怎么做呢?是按实际的发票面额做账吗(1%的不含税+税额),如果这样做账,就会跟增值税报表中的销售额不一致了

停留在风中
于2020-04-03 09:43 发布 2443次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-04-03 09:49
你好,你申报时减免表填写了吗
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填写不含税的销售额,
2019-07-08 16:15:40
你好,填写在相关收入行次
你可以填写在未达起征点栏次
2016-06-27 12:57:15
你好,不包含代开的发票金额。
2019-04-05 10:24:11
你好在第一行里面填写的。
2022-04-13 15:29:42
您好
就是企业去税额机关代开了增值税专用发票 发票上的不含税金额
2020-01-05 10:55:20
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