老师您好!营改增从5月1起,但我医院还继续用地税购买的手工通用发票。譬如收进修费,发票金额为1200元,分录是否为借:银行存款1200 贷:其他收入1132.08 应交税费-应交增值税67.92?
尘埃
于2016-05-12 17:37 发布 820次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

是的
2016-05-12 17:38:20

您好
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税
缴纳时:
借 应交税费—应交增值税
贷 银行存款
2020-04-10 12:50:56

你好
借管理费用办公费
贷银行
需要抵扣借应交税费应交增值税减免税款
借管理费用负数
2021-11-28 11:50:08

你好,是的,直接抵减的话是可以的。
2021-11-28 11:47:35

你好,所有收入都得计算销项税,这句话对的。但是上面表述中,开出发票是:借应收账款 贷收入 贷应交税费 而不是借收入 贷库存
2018-09-14 14:52:31
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