- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-02 10:27
月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
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机动车某某汽车
借固定资产清理
累计折旧,
贷固定资产,
借银行
贷固定资产清理应交税费,
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2023-08-28 14:17:56

同学,你好
红字发票,做一张一模一样的分录,金额负数
2022-01-26 10:24:45

借固定资产
进项
贷银行
2020-08-19 15:25:58

你好,嗯嗯,可以的呢,可以正常做就行
2019-12-14 11:40:22

计入你们公司的固定资产里面
2019-08-06 11:24:10
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小包zonga 追问
2020-04-02 10:29
maize老师 解答
2020-04-02 10:32