送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-02 09:37

你好 可以的 如果你3月没结账的话

南言 追问

2020-04-02 09:38

那可以把它转进费用吗?因为现在重开的金额较小,不用入固定资产了

meizi老师 解答

2020-04-02 09:39

你好  建议还是如固定资产价值的  。 因为实际这个是购进了固定资产的一部分

南言 追问

2020-04-02 09:44

那账上要怎么做?收到的四月发票可以做进三月账吗?

meizi老师 解答

2020-04-02 09:47

你好   你红冲2月的固定资产分录  然后做借固定资产 贷银行存款或者应付账款 来做 。意思把你之前多做的金额 红冲了。  然后按实际发票来做     按正确的金额来计提折旧   可以 算补开发票给你们

南言 追问

2020-04-02 10:21

是不可以把剩余资产转进费用这个科目是吗?是直接全部红冲,还是红冲差额

meizi老师 解答

2020-04-02 10:25

你好 是的   全部红冲 然后按你实际的来做一笔 正确的固定资产 然后去调整你之后的折旧额

南言 追问

2020-04-02 10:31

我是用用友T3做账的,这个软件上又怎么处理,属于固定资产卡片

meizi老师 解答

2020-04-02 10:34

你好 那这个你最好问问软件售后 看可以红冲不了。

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