送心意

文老师

职称中级职称

2020-04-01 21:20

您好,那您需要减少计提,多计提了多少,是200吗

摆渡 追问

2020-04-01 21:26

是多计提了200

摆渡 追问

2020-04-01 21:28

是不是这个月还要冲多计提的200.要不应付工资多了是吗

文老师 解答

2020-04-01 21:29

借管理费用负数贷应付职工薪酬负数

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相关问题讨论
您好,那您需要减少计提,多计提了多少,是200吗
2020-04-01 21:20:34
你好 借:以前年度损益调整 负数 贷:现金
2019-05-13 15:51:44
借:在建工程 贷:银行存款 上述事项全部计入在建工程
2017-07-17 12:16:45
您好 请问收到加油费专票现金支付么
2020-02-04 14:33:25
 合并财务报表中现金结算股份支付的处理应为:   借:管理费用   贷:应付职工薪酬
2019-10-09 15:16:19
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