老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包 问
你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报 答
老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利 问
你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是 答
对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目 问
一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。 答
你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这 问
按当年新增的实收资本和资本公积填写 答
资产负债表企业季报数据该怎么填 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

进项两万 销项一万 国家退税吗?
答: 你好,如果是当月没有抵完的进项,是做为期末留抵税额,在下期的销项税中继续抵扣,暂时是不退的,如果最终形成增量留抵税,可以申请退款,这个是增量留抵的内容http://www.shui5.cn/article/d1/129227.html
请问下,现在国家要求退税,是系统里进项比销项多就要退吗?不是说我打勾完了后,进项比销项多才退税吧
答: 你好同学,对进项比销项多,然后形成留抵税额才能申请呢?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
国家下月税点下降,一开的进项票是不是必须得认证了呢
答: 你好 这个不一定 不过这月早点认证后作为留底税额就可以了






粤公网安备 44030502000945号



聪明的星月 追问
2020-04-01 16:52
聪明的星月 追问
2020-04-01 16:52
聪明的星月 追问
2020-04-01 16:52
立红老师 解答
2020-04-01 17:00