送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-04-01 17:02

你好
借管理费用11400.39
税金及附加1200
应交税费-应交增值税
贷:银行存款

昏睡的黑米 追问

2020-04-01 17:11

老师您好,我们实际支付的金额是9800,不是应该按实际支付的入账吗

何江何老师 解答

2020-04-01 17:15

你好同学
是的同学就是这样的, 同学

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你好 借管理费用11400.39 税金及附加1200 应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2020-04-01 17:02:06
您好,被盗的话是需要转出的
2022-05-21 11:57:44
同学你好, 是需要做进项转出的;
2022-05-21 11:49:55
你好同学,您这种情况是需要做进项税额转出的。
2022-05-21 12:04:08
您好 根据负数发票做进项税额转出处理 做一份跟收到蓝字发票相同的红字分录
2019-07-23 10:15:25
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