送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-01 10:07

你好
1、按红冲后的销售额申报
2,减免2%填在主表本期应纳税额减额

婉&曦 追问

2020-04-01 10:08

B44也要填写

婉&曦 追问

2020-04-01 10:09

选哪个

婉&曦 追问

2020-04-01 10:12

填减免2%税额也对不上,冲的3%就没减了

婉&曦 追问

2020-04-01 10:14

老师在吗

立红老师 解答

2020-04-01 10:18

你好,可以发个截图么

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相关问题讨论
你好 1、按红冲后的销售额申报 2,减免2%填在主表本期应纳税额减额
2020-04-01 10:07:41
不做分录,你分录,按你发票上面1%做应交增值税,这个也是减免之后做,
2020-04-18 18:59:26
直接按开具专用发票(正数)的金额填写,再减免税,最后进行申报
2020-07-14 10:23:19
你这个都是专票吗,还是啥,不含税销售额蓝字-红字填写2行=1行,这个对应1%不含税销售额填写减征额16./18行,=减免表2.3.4列
2020-07-10 11:09:03
您好,免征增值税填写免税销售收入*0.02
2020-07-09 22:12:46
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