1.小规模这个月有红冲上月税率3%的票,怎么填报?2.减免的2%在附表B44选哪个?
婉&曦
于2020-04-01 09:51 发布 745次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-01 10:07
你好
1、按红冲后的销售额申报
2,减免2%填在主表本期应纳税额减额
相关问题讨论

你好
1、按红冲后的销售额申报
2,减免2%填在主表本期应纳税额减额
2020-04-01 10:07:41

不做分录,你分录,按你发票上面1%做应交增值税,这个也是减免之后做,
2020-04-18 18:59:26

直接按开具专用发票(正数)的金额填写,再减免税,最后进行申报
2020-07-14 10:23:19

你这个都是专票吗,还是啥,不含税销售额蓝字-红字填写2行=1行,这个对应1%不含税销售额填写减征额16./18行,=减免表2.3.4列
2020-07-10 11:09:03

您好,免征增值税填写免税销售收入*0.02
2020-07-09 22:12:46
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