- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-03-31 17:06
你好,你是需要做期末 结转增值税的分录?
借;应交税费-应交增值税(销项税额)8,应交税费-应交增值税(转出未交增值税)2,贷;应交税费-应交增值税(进项税额)10
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老师:6月开的销项必须得入账是吗?哪我今天开的进项今天认证不了,该怎么办呀?
2020-06-30 18:04:53

这个的话,期末进项、销项,都是转到应交税费-未交增值税上的。进项大于销项的话,会导致未交增值税余额在借方。这样的话,不用账务处理,下期留抵,就可以啦
2020-03-30 13:53:32

那我要不认证可不可以在待认证里放着
2020-03-13 14:38:44

您好,可以不处理的。下个月有了销项,再结转或者年底一起结转都行。
2017-06-05 15:07:06

你好,图片是不是失败了?看不到
2016-12-11 11:21:21
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小米虫 追问
2020-03-31 17:17
邹老师 解答
2020-03-31 17:19