送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-31 15:36

不计提,或者是借应付职工薪酬 贷营业外收入

851645087 追问

2020-03-31 16:41

这样是不是应付职工薪酬有借方余额

maize老师 解答

2020-03-31 16:47

不是,还需要做借管理费用 贷应付职工薪酬

851645087 追问

2020-03-31 17:00

这样不是把减免的社保计入费用了吗

maize老师 解答

2020-03-31 17:02

你不是做营业外收入么,这个抵减了

851645087 追问

2020-03-31 17:04

哦!我纠结在管理费用里了!谢谢老师

maize老师 解答

2020-03-31 17:09

好的,我先回复别的学员了

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相关问题讨论
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费/公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费/公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费/公积金 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金 其他应收款——个人社保费/公积金 贷:银行存款
2019-04-15 11:58:04
你好,交社保时借营业费用-社保费 其他应收款-代扣代缴员工社保费贷银行存款,单位员工部分发工资时扣除,借应付职工薪酬,贷银行存款 其他应收款-代扣代缴员工社保费
2021-08-19 18:19:32
你好,你们还是按照之前的来做就可以,只不过是金额有变化,需要交多少计提多少就可以
2020-06-28 17:04:59
你好,这个是减免的吗?如果是的话,借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借管理费用负数。
2020-04-11 09:41:30
您好,支付工资的时候 借:应付职工薪酬 其他应付款——社保/公积金 【!!在这里】 应交税费——应交个人所得税 银行存款
2019-12-05 13:40:11
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