送心意

文老师

职称中级职称

2019-05-13 12:20

您好,您具体是怎么错的,

空镜子 追问

2019-05-13 12:27

原先的会计分录是这样的,借:应付职工薪酬-职工社保  其他应收款-个人社保。贷:银行存款。公司部分的社保不是管理费用-职工社保吗?

文老师 解答

2019-05-13 12:48

也就是说您少了计提的分录是吗

空镜子 追问

2019-05-13 12:53

不是少计提,是分录做错了

文老师 解答

2019-05-13 13:08

应该来说,是借管理费用贷应付职工薪酬,然后是借应付职工薪酬其他应收款贷银行存款。也就是少了第一个计提的分录

上传图片  
相关问题讨论
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费/公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费/公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费/公积金 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金 其他应收款——个人社保费/公积金 贷:银行存款
2019-04-15 11:58:04
你好,直接红冲缴纳社保的分录,不用计入营业外
2020-06-01 17:50:15
不计提,或者是借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-03-31 15:36:52
你们给他们开社保费发票了吗
2020-03-10 15:36:47
从一个月的工资里面扣除吗
2019-10-11 22:43:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...