送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-03-31 12:52

你好,今年收到专用发票是需要把去年 的普通发票红冲替换了吗?

無言 追问

2020-03-31 12:52

是的

無言 追问

2020-03-31 12:53

这不跨年了嘛

邹老师 解答

2020-03-31 12:54

你好,那就需要把之前购进入库的分录红冲,然后根据取得 的专用发票做分录
1红冲去年入库分录
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目
2根据专用发票做购进分录
借;原材料等科目 ,应交税费-应交增值税(进项税额),  贷;应付账款等科目

無言 追问

2020-03-31 13:15

老师我这19年的已结转成本了

邹老师 解答

2020-03-31 13:15

你好,之前结转的成本金额是有错误需要调整吗?

無言 追问

2020-03-31 13:19

以前是10000全部入原材料了,年底结账了,1月又2月收到专票,现在这样,借:原材料9700,进项300,贷:原材料10000,,这样原材料科目就有300的差了呀

邹老师 解答

2020-03-31 13:22

你好,那需要把之前多结转的原材料成本做冲销分录
借;原材料300,贷;生产成本300
借;生产成本300,贷;库存商品300
借;库存商品300,贷;以前年度损益调整300

無言 追问

2020-03-31 13:24

好的,明白了,谢谢老师

邹老师 解答

2020-03-31 13:32

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,今年收到专用发票是需要把去年 的普通发票红冲替换了吗?
2020-03-31 12:52:19
你好, 借:管理费用 (差额) 应交税费-应交增值税-进项税额 (专票上的税额) 贷:银行存款 2096
2018-08-14 15:42:23
你好,收到的普票除了不能认证抵扣外,收到专票和普票的分录都是一样的。
2019-10-16 08:50:14
你好,小规模按价税合计入账。 开出去的发票做价税分离。
2023-07-11 17:24:51
你好! 对的 符合规定的
2018-08-24 19:14:26
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