- 送心意
钟存老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
2020-03-30 20:44
外购商品100元,用于职工福利,公允价200
借:应付职工薪酬226
贷:主营业务收入与200
应交税费-应交增值税-销项税26
借:主营业务成本100
贷:库存商品100
相关问题讨论

账上不用做收入,只是纳税的时候调增收入吧?
2020-03-30 20:46:44

你好 借 以前年度损益调整 贷应交税费
借 应交税费 贷 银行存款
借 利润分配 贷 以前年度损益调整
2020-06-26 09:20:11

这个利润分配是不是要用以前年度所以调整来过渡?
2021-06-08 15:56:18

计提 借所得税费用 贷应交税费-企业所得税 借应交税费-企业所得税 贷银行存款
2019-04-10 11:25:06

计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
2020-04-11 10:08:50
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