- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-03-30 18:10
按税法的规定,这样的情况是红冲后再重新按不是免税的税率,开具正确的发票。但是实际工作中,这种情况,如果一红冲,这样容易引来税务稽查,因为你报税时必须填写免税的负数,再填写有税率的正数金额,税务一看很明显,你们企业在想逃增值税。你自己决定如何处理。
因此建议此笔业务不冲了,后期按正常的税率开具发票。
相关问题讨论

按税法的规定,这样的情况是红冲后再重新按不是免税的税率,开具正确的发票。但是实际工作中,这种情况,如果一红冲,这样容易引来税务稽查,因为你报税时必须填写免税的负数,再填写有税率的正数金额,税务一看很明显,你们企业在想逃增值税。你自己决定如何处理。
因此建议此笔业务不冲了,后期按正常的税率开具发票。
2020-03-30 18:10:21

你好,按正数金额减去负数金额确认收入
2017-01-05 14:16:18

你好,你这个是什么意思呢。
2021-10-14 16:15:22

红字发票这个不需要认证,你这个直接附表2 进项税额转出就可以,重新认证蓝字,
2020-05-18 14:46:26

你好!按原分录做红字就可以的
2019-10-17 10:59:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息