老师,5月开了份发票,5月货物出库了,发票开错了,6月红 问
直接原分录红冲就行,没有补开票就按未开票收入申报增值税 答
老师 我们小规模纳税人,申报2季度增值税,要先申报 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
@郭老师,收到个税手续费38.58,4月申报了增值税,税额 问
可是你这个是销项税额呀,借银行存款38.58 贷营业外收入38.58÷1.0616 应交税费应交增值税销项2.18 答
老师,税账库存结存数量为0,由于小数点原因金额还结 问
你好,你这个计入营业外支出就可以了。 答
老师,这个是依据哪个公式算来的,没明白解析 问
你好同学! 能否详细说一下你的问题呢 目前只可以看到您引用的题目,但是无法看到相关的计算过程及答案解析 答

老师,跨年的税控系统维护费抵减税款,购入时,入管理费的,今年抵减去年的,要用到以前年度损益调整科目吗?
答: 金额不大,可以做管理费用。
老师,你好我想咨询一下,去年12月份交的税控系统维护费在税务局上申报表上抵减了,但是没有做进12月份的账里面,做1月份的账想把它做进去借,以前年度损益调整280贷,现金280借,应交税金~应交增值税~减免税款280贷,以前年度损益调整280借,利润分配~未分配利润280贷,以前年度损益调整280这样做对吗
答: 这个可以直接做这个就可以了,借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,去年买的防伪税控系统,以前的人做成了无形资产,现在要把它转出来,请问分录怎么做?会不会涉及到以前年度损益调整?
答: 借;管理费用等科目 贷;无形资产 如果以前计提了摊销额,就会涉及以前年度损益调整

