送心意

张乐老师

职称注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师

2020-03-30 16:36

你好, 买纸时,  借:原材料   贷:银行存款。      生产时  借:生产成本     贷:原材料       工人工资   借:生产成本  贷:应付职工薪酬    

生产完了   借:库存商品   贷:生产成本。    销售时,   借:主营业务成本  贷:库存商品       借:银行存款   贷:主营业务收入  应交税费——应交增值税  销项税。

悠悠 追问

2020-03-30 16:41

只是拿来加工,该怎么做。工时,人工需要如何分配到产品上呢,谢谢

张乐老师 解答

2020-03-30 16:43

借:主营业务成本   贷:应付职工薪酬。   人工按照每个印刷任务消耗的工时来分配可以。

悠悠 追问

2020-03-30 16:48

比方说,印一批茶叶盒子,2个人用了2天,每人工资300元一天,怎么算呢,麻烦老师喽,非常感谢

张乐老师 解答

2020-03-30 17:00

借:主营业务成本   1200   贷:应付职工薪酬   1200

悠悠 追问

2020-03-30 17:05

我指的是工时分配如何分录,还有别的公司来加工,我们需要提供油墨什么的

张乐老师 解答

2020-03-30 17:14

1、借:主营业务成本 1200 贷:应付职工薪酬 1200   这个就是工时分配时候的分录。
2、提供的油墨,买时  借:原材料  贷:银行存款    ,    用时  借:主营业务成本  贷:原材料。

悠悠 追问

2020-03-30 18:11

老师说的很清楚,特别感谢您!下次要找您可以指定不

张乐老师 解答

2020-03-30 18:12

不客气,满意请五星好评,谢谢!     可以在提问问题名称前边@我,我看到时就回复。

悠悠 追问

2020-03-30 18:16

哦哦,肯定要五星。再问一个,有些业务不开发票的,那相应的原材料也不开合适吗?

张乐老师 解答

2020-03-30 18:18

如果这些原材料以后准备当别的业务的成本转入主营业务成本中的话,也原材料还是得开发票的。

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学员你好,能详细描述一下吗
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你好! 产成品需要加20加工费的 乙存货(材料)成本不用加加工费
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2021-12-29 11:11:50
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2020-02-24 13:48:32
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  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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