@董孝彬老师,追问次数用完,确定直接在9月确认收入 问
您好,不会的,首先收到到不代表达到收入确认条件了,另外这么小的金额税务哪会去在意,本身没有增值税,我们的利润也不是正吧,我估计不为正,因为收入都没有,这笔还是走账的 答
企业取得的资产或资产负债组合应构成业务,不构成 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
湖北省内的公司要做受益人备案吗? 问
你好,正在回复题目 答
如果计提了盈余公积,资产负债表中的未利配利润如 问
同学,你好 未利配利润要减少这部分 答
老师,你好!请问下公司付给税务师事务所咨询服务费4 问
那个根据业务需要支付是合理的 答

老师,12月我公司支付了电信公司宽带接入服务费(一年)2160元;12月停用了联通公司专线支付给联通公司3000元的专线使用费;12月发生的这两笔业务能不能在一张凭证上处理 借:管理费用-办公费 5160 贷:银行存款5160
答: 可以的。两笔业务可以同时处理在一张凭证上
税控盘服务费可不可以用借。管理费用~办公费,待,银行存款
答: 你好, 如果不抵减税款的话,可以这样处理。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
外帐会计记账是合法的吧,我们对公汇款服务费,并且有发票,另外我付款后内账应该借管理费用办公费 贷银行存款对吗
答: 你好,嗯嗯,合法,可以这样计入的
老师,请问前期一家公司帮我公司垫付了钱用于招聘职工,12月才把凭证给我,前面没有挂往来,款已付,请问可以 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 吗
老师好,7月份支付金税公司开票盘服务费280,已做账务处理也结转损益了借:管理费用-办公费 280 贷:银行存款280但7月没有报税做抵扣在7月,到9月才申报税做在进项这样做对不
4月份员工报销的办公费,当时无发票,做的会计分录是借:管理费用-办公费贷:银行存款,9月把发票补上了,我怎么做会计分录冲账?








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sunny 追问
2020-03-30 14:38
张乐老师 解答
2020-03-30 16:20
sunny 追问
2020-03-30 16:26
张乐老师 解答
2020-03-30 16:28