老师,发票有问题税局让补交2015年度增值税、附加税,还产生了滞纳金,请问具体的分录怎么做?
随波不逐流
于2020-03-30 13:07 发布 721次浏览
- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
2020-03-30 13:09
按照补交的增值税附加税
借:应交税费-未交增值税
应交税费-附加税
贷:银行存款
附加税还要结转进税金及附加
借:税金及附加
贷:应交税费-附加税
产生的滞纳金作为营业外支出
借营业外支出-滞纳金
贷:银行存款
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按照补交的增值税附加税
借:应交税费-未交增值税
应交税费-附加税
贷:银行存款
附加税还要结转进税金及附加
借:税金及附加
贷:应交税费-附加税
产生的滞纳金作为营业外支出
借营业外支出-滞纳金
贷:银行存款
2020-03-30 13:09:32

去年的,通过以前年度损益调整科目,在汇算中可以扣除的
2017-05-14 09:15:06

借:相关成本 贷:应交税费-进项转出 ,借:营业外支出2910 应交税费-纳税检查 15000 贷:银行存款
2016-11-04 16:40:13

提税
借:以前年度损益调整
贷:应交税费
缴纳
借:应交税费
营业外支出(滞纳金)
贷:银行存款
2018-04-07 20:46:35

借:未分配利润
贷:银行存款
2021-09-26 11:50:04
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