老师:企业有内部食堂,员工就餐买餐票,早餐2元,中晚餐4元,对帮我们运输的运输公司人员等外来人员早餐3元,中晚餐6元。每个月内帐我们是,月底编制每日支出汇总减餐票销售记录(根据每个月每天菜钱、大米、油等支出减去每月汇总的餐票销售汇总)差额亏损做福利费。我想问,外帐要怎么操作?也直接编制一张汇总表做福利费可以吗?要什么附件?
林
于2016-05-11 14:08 发布 1181次浏览

- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-05-11 15:30
我是一般纳税人,老师如果只有大米和油的发票(发票是增值税专用发票吗?),蔬菜没有发票,那没有发票的就不入账吗?
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你好!外账不可以这样处理,收钱的按规定是要所做收入缴纳税金的。外账要取得发票才可以入福利费,而且不可以显示收钱。
2016-05-11 14:28:49

调整的是超过工资总额14%的部分
2019-04-28 11:19:45

应付职工薪酬福利费。
2023-04-26 14:33:31

食堂是你们公司这个花费就做福利费下面
2020-01-07 16:15:35

调整增加应纳税所得额就是了
2017-02-23 09:11:17
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林 追问
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