董孝彬老师,你看看这个预算表格式,比如11月预算收 问
朋友您好,感谢您的信任 答
个人在税务局代开了一张2万普通发票,购买方怎样代 问
备注有支付企业代扣代缴吗?如果是的话先采集人员信息,是否是雇员选择其他然后再综合所得劳务报酬里面填写本期收入。 答
老师,购买瓦斯发电,收入和成本怎么做账,有没有库存, 问
同学,你好 购买 借:库存商品 贷:银行存款 出售 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 借:主营业务成本 贷:库存商品 答
老师,收据入账有啥要求,收据的必要要素有哪些。收 问
你好,500元以下的支出可以以收据作为税前扣除凭证。 收据主要包括费用名称,金额,收款单位,付款单位,日期。 答
请问开具了不征税发票增值税不用申报,所得税申报 问
你所得税也不应该是营业收入 你开的是什么业务的?不征税发票? 答

往来账怎么对账,怎么调账
答: 在往来账自查无误的基础上,与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致,则表明双方的业务记录无误。如果双方余额不一致,则要计算两者差额,并对差额的方向和大小进行分析:查看是否有与差额相同金额的业务发生;判断是否存在未达账项,是否需编制“余额调节表”进行调节;查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生,判断是否账户方向记错业务。 双方期末余额不一致时,还可分段核对余额,也就是按月度或者季度核对余额。如果期中某一时点的余额一致,则可以判断该时点之前的业务记录无误,只需核对该时点之后的账目。
老师,我们和往来公司对账,实际上我们的往来款已经走完账了,但是账上还有,这个该怎么调整啊
答: 您好,走完帐了,那就是平了是吗,您直接做付款就可以
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问往来款怎么对账?
答: 您好,就是按照项目核算,按照科目去对账,对发生额和期末余额






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