请问老师我单位的应收账款,给对方开具发票是3000元,他们实际办款是少付100元 ,也不让换发票。请问这个少办的款项我可以做坏账准备吗?
米哈游
于2020-03-27 23:40 发布 1922次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-27 23:41
给对方开具发票是3000元,他们实际办款是少付100元,可以计入营业外收支
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给对方开具发票是3000元,他们实际办款是少付100元,可以计入营业外收支
2020-03-27 23:41:56

你好,按照期末应收账款的余额计提,制造一张计算表
2020-05-07 16:50:43

您好,如果是有计提坏账准备的,发生坏账时,借;坏账准备-应收账款5232 ,贷,应收账款5232。到期末再根据应收账款的账龄等情况,计算出应计提的坏账准备,借;资产减值损失,贷;坏账准备。不是直接按发生的坏账计提坏账准备的。如果没有计算坏账准备的,发生坏账时,直接借;营业外支出-坏账损失,贷;应收账款。
2018-01-27 22:52:05

一般情况下,应收票据内容性质与应收账款类似,是核算的与销售收入有关的款项。
而预付账款是购货的,所以转入其他应收款。
2020-02-23 13:53:48

不需要,也不会出现贷方余额
2019-04-11 00:22:58
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