送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-27 09:50

你好,
新企业期初是0 后面按发生的业务开始做账  把前面发生业务补记上 就可以了

花开无声' 追问

2020-03-27 09:54

这是中途建账,可目前应收应付确实有数,我怎样才能做到借贷平衡,才能出期初的资产负责表。

玲老师 解答

2020-03-27 10:11

你要说因为什么原因不平,是账做错了还是,要找到原因才能调帐

花开无声' 追问

2020-03-27 10:12

知道了

玲老师 解答

2020-03-27 10:16

不客气的,祝您工作学习愉快

上传图片  
相关问题讨论
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2024-04-27 14:38:00
您好。请问有没有检查一遍是什么地方出了问题
2022-03-09 20:54:41
你好,金额填写到借方的。
2022-04-12 18:02:28
借应收账款,贷预收账款,应交税费,应交增值税。
2024-04-07 12:22:44
你好,是的,内账按自己需要做就可以了。
2022-03-20 12:04:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...