- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-03-27 08:47
你之前做啥,现在就冲掉之前的,借银行 贷应付职工薪酬 借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
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2020-03-27 08:47:17

您好
请问您付钱的时候分录怎么写的
2019-07-10 16:10:32

你好同学,多交的契税先挂在其他应收款,等收回后,冲减其他应收款就可以。
2019-11-13 11:06:11

需要做账的
挂往来退回冲往来
2019-09-05 15:39:22

学员你好,在当期做负数,销售给另一家公司做正数分录
2021-12-11 08:01:05
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