请问老师我们公司给供应商付款采购原材料,对方的发票已经开过来了,但是货一直没有给我们公司发,今天联系说会退款,我想问一下发票怎么办么?
我爱我家
于2020-03-26 23:20 发布 989次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-26 23:24
你之前做账了吗
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你之前做账了吗
2020-03-26 23:24:11

你好,没有发票,一般不能入账,入账了,也不能税前列支!要作纳税调整的
2018-04-17 18:21:58

没有发票,正常做账,汇算清缴调增
2020-03-20 14:58:21

同学,最好三方签个协议,这样会好点。金额大不?
2021-12-16 13:55:35

同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32
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