送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-26 17:32

你好 就是说收入做了之后 分红给老板 用分红款来做投资款

ray02 追问

2020-03-26 17:36

可是我期初建账要填这么多科目吗?那银行存款的账就对不上了,都没收到钱

meizi老师 解答

2020-03-26 17:43

你好 你挨着建科目就行了。 我给你说的是要合理的做法 。 没收到钱 你挂应收账款    到时 分红跟应收账款是没什么关系的。 到时你收到款  冲应收账款即可

ray02 追问

2020-03-27 09:04

好的,知道了,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-03-27 09:05

不客气 帮到你就好

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相关问题讨论
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好 现在咨询什么问题呢 
2023-10-19 15:01:08
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
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