老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

资产负债表里面的应收账款余额应该对应科目余额表里面的哪些科目?资产负债表路面的应收帐款期末余额跟用友里面科目余额表对不上
答: 您好 应收账款借方余额%2B预收账款借方余额
科目余额表里其他应收款的余额怎么和资产负债表里的余额不一样?
答: 你好 往来科目可能有重分类哟,检查一下
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
资产负债表里,负债的期末余额里有预收账款金额,但是科目余额表里没有,应交税费科目余额表里期末也没有金额,在资产负债表里用填吗用填吗。2,资产负债表里资产的其它流动资产金额是科目余额表里的减免税款金额是资产负债表里的资产期末余额, 老师资产负债表里的应收账款金额的期末余额和科目余额表里的金额也不一样,是怎么回事呢,都是用用友软件做的账
答: 同学。 资产负债表里面的余额是如下得出的。你根据我给的公式再去查看 应收账款=应收账款借方余额+预收账款借方余额 预收账款=应收账款贷方余额+预收账款贷方余额 应付账款=应付账款贷方余额+预付账款贷方余额 预付账款=预付账款借方余额+应付账款借方余额










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隔壁王老二 追问
2020-03-26 16:23
赵海龙老师 解答
2020-03-26 16:39