送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-26 14:01

你好,您是一般纳税人么

Mao£ 追问

2020-03-26 14:17

对,一般纳税人

立红老师 解答

2020-03-26 14:20

你好
借:长期应付款   27433.63
借:应交税费——应增(进)3566.37
贷:银行存款  31000

Mao£ 追问

2020-03-26 14:36

付完租赁款 ,然后有一张银行回单,过几天再收到那张租赁发票

立红老师 解答

2020-03-26 14:39

你好,收到发票时一起做分录就可以

Mao£ 追问

2020-03-26 15:12

之前有一个老师是说    借 应交税费-应交增值税-待认证进项税    贷 应交税费-应交增值税-进项税

立红老师 解答

2020-03-26 15:17

你好,因为没有几天就收发票了,就不用多做一笔分录,等发票到了直接做账就可以的。应交税费-应交增值税-待认证进项税 是已经收到发票然后现在不需要认证抵扣用的,以后抵扣时转入进项税额,没有收到发票是不能用的

Mao£ 追问

2020-03-27 08:31

那后面有收到发票可以那样的分录吗

立红老师 解答

2020-03-27 09:02

你好,收到发票时分录,就是
借:长期应付款 27433.63
借:应交税费——应增(进)3566.37
贷:银行存款 31000

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你好,计提,借管理费用--租赁费,贷其他应付款--租金,支付,借其他应付款--租金,贷银行存款,发票来时,借应交税费--应交增值税(进),借管理费用(一)
2020-07-08 17:18:56
你好,您是一般纳税人么
2020-03-26 14:01:47
你好,借 管理费用 贷 其他应付款/预付账款 支付时 借 其他应付款/预付账款 贷 银行存款 收到租赁发票,把发票放到支付的分录后面即可。
2020-07-14 10:35:24
同学,你好 借:管理费用-租赁费 贷:银行存款
2022-02-14 14:11:55
公司开回来的机械租赁发票, 借 管理费用-租赁费/预付账款 贷 银行存款
2020-05-09 10:17:54
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