老师请问,我公司小微企业未达到30万,按国家政策可以免交增值税,那么我还需要做计提分录吗?如果需要做,那么我是红字冲回呢还是设一个子目减免税来记录呢?谢谢!

米奇(奢华女人生活馆)
于2020-03-26 11:57 发布 879次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-03-26 11:58
你好 需要计提的 要结转到营业外收入去的。
相关问题讨论
首先,要根据企业所处行业的不同而有所区别,一般而言,增值税减免需要分别记录在应交税费科目和应抵扣税费科目下。如果是小规模纳税人,可以直接在收入科目下记录减免税款;如果是一般纳税人,可以在应交税费科目下记录减免税款,再将应交税费科目的减免金额记录在应抵扣税费科目下。
2023-03-07 11:32:05
主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%)
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入 应收账款/1.01
应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01
如果季末减免税结转实际免除的税:
借:应交税费-应交增值税
贷:营业外收入-税费减免
2023-04-15 16:44:59
小微企业还是小规模纳税人?
2019-08-15 11:22:41
你好!
借:应交税费…应交增值税
贷:营业外收入
2019-10-09 19:03:19
同学你好,可以这样做的。
2022-01-11 00:02:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



米奇(奢华女人生活馆) 追问
2020-03-26 11:58
meizi老师 解答
2020-03-26 11:59