老师问一下,开专票应开30000万,我开专票了35000元多了5000元,说下个月少开票5000元,回款30000元,如何作分录,是外帐
初见
于2020-03-25 19:29 发布 723次浏览

- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2020-03-25 19:33
这样的话,开票35000元,就要确认这么多收入了。
下个月少开票,也就少确认收入的呀
相关问题讨论

这样的话,开票35000元,就要确认这么多收入了。
下个月少开票,也就少确认收入的呀
2020-03-25 19:33:02

你好
销售,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
收款,借;银行存款,贷;应收账款
2020-03-26 20:44:12

你好!直接计入你们的福利费就可以的,但是进项税不可以抵扣
2019-04-28 10:17:27

借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入(按价税合计金额)
2018-11-19 12:31:14

您好!你说的这些都可以附在外账凭证后面。
2018-08-13 10:02:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
初见 追问
2020-03-25 20:44
许老师 解答
2020-03-25 20:54