- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-25 16:39
你好,如果是月末还没有收到发票,就按暂估价入账
借:原材料等——暂估
贷:应付账款——暂估
下月初做相反分录冲回
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你好,如果是月末还没有收到发票,就按暂估价入账
借:原材料等——暂估
贷:应付账款——暂估
下月初做相反分录冲回
2020-03-25 16:39:33

你好
6.20支付货款3600,借;预付账款,贷;银行存款
6.21这笔款退汇了,借;银行存款,贷;预付账款
发票已收到,借;原材料等科目,贷;应付账款
2019-07-06 10:29:00

借银行存款 贷应收账款
2018-11-01 11:15:23

你好,按实际业务做
付货款:
借:应付账款
贷:银行存款
发票到后,贴到这个付款凭证后面就可以了
2021-10-29 14:24:57

学好,收到货款没有收到发票,借记银行存款,贷记应付账款-XX,收到发票时,借计库存商品,贷计应付账款-XX,
2020-04-08 17:21:41
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